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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 119 del 18 ottobre 2024
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027. Progetto di Assistenza Tecnica "TA Veneto Region" (CUP D89J21022690003). Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di settembre 2024. CIG 98869709BE. Debito commerciale.
Il provvedimento, verificata la regolarità della prestazione e della documentazione contabile, dispone la liquidazione di quanto dovuto all’agenzia di viaggi regionale Regent International S.r.l. per i servizi svolti nel mese di settembre 2024 ai fini dell’organizzazione delle missioni a cui il personale della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee è stato autorizzato a partecipare, i cui costi sono a carico dei fondi comunitari e statali assegnati per lo specifico progetto di assistenza tecnica regionale “TA Veneto Region” dal Programma Interreg VI A Italia Slovenia 2021-2027.
Estremi dei principali documenti istruttori: - DDR n. 9 del 31/01/2024 di impegno di spesa a favore dell’agenzia di viaggi regionale (Regent International S.r.l.). - Fatture di Regent International S.r.l. n. 8445/PA e 8449/PA del 30/09/2024 (ns. prot. n. 513113 e 513116 del 07/10/2024).
Il Direttore
VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 9 del 31/01/2024 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2024 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto regionale di assistenza tecnica “TA Veneto Region” dal Programma Interreg VI A Italia Slovenia 2021-2027 (di seguito “Programma”);
DATO ATTO che la dott.sa Anna Franco, dipendente a tempo indeterminato della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee, è stata autorizzata a partecipare al laboratorio organizzato in collaborazione con il Programma Interreg Italia-Croazia, nell’ambito della EU week 2024, sulle sinergie dei progetti dei due programmi sul tema del turismo sostenibile, che si è svolto a Bruxelles nei giorni 8 e 9 ottobre 2024;
DATO ATTO che, per l’organizzazione della citata missione, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare il necessario biglietto aereo A/R e il voucher per il pernottamento;
DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio e ha fornito alla dipendente sopra citata il biglietto richiesto per un costo complessivo di € 516,18;
DATO ATTO che l’agenzia di viaggi ha inoltre fatturato le commissioni dovute per il servizio svolto che ammontano complessivamente a € 13,10 (di cui € 1,10 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);
VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 8445/PA e 8449/PA del 30/09/2024 acquisite al protocollo regionale con n. 513113 e 513116 del 07/10/2024) trasmessa dall’agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico del Programma di € 529,28;
VISTI gli impegni di spesa n. 2473/2024 sul capitolo 105095 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi” e n. 2475/2024 sul capitolo 105097 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 9 del 31/01/2024 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 32 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
VISTA la DGR 36 del 23/01/2024 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026;
VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;
decreta
Capitolo
Impegno
Importo liquidazione
Cod. V° livello P.c.f.
Voce V° livello Pcf
Beneficiario (anagrafica)
U105095
2473/2024
423,42
U.1.03.02.02.001 (art. 026)
“rimborso per viaggio e trasloco”
Regent Internationa S.r.l. (00158791)
U105097
2475/2024
105,86
Caterina De Pietro
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