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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 30 del 30 aprile 2026
Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di marzo 2026 a carico del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027. Progetto di assistenza tecnica regionale/ATR ai beneficiari veneti del Programma (CUP H19I22001330007). CIG 98869709BE. Debito commerciale.
Il provvedimento, verificata la regolarità del servizio e della documentazione contabile, dispone la liquidazione di quanto dovuto all’agenzia di viaggi regionale Regent International S.r.l. per i servizi svolti nel mese di marzo 2026 ai fini dell’organizzazione delle missioni a cui il personale della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee è stato autorizzato a partecipare, i cui costi sono a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica dal Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027.
Estremi dei principali documenti istruttori: DDR n. 19 del 12/03/2026 di impegno di spesa a favore dell’agenzia di viaggi regionale (Regent International S.r.l.). Fatture di Regent International S.r.l n. 3013/PA e 3022/PA del 31/03/2026 (ns. prot. 243225 e 243228 del 27/04/2026).
Il Direttore
VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 19 del 12/03/2026 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2026 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica regionale dal Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027 (di seguito: “Programma”);
DATO ATTO che la dott.ssa Rita Bertocco e il dott. Massimo Rigoni sono stati autorizzati a recarsi in missione a Salisburgo (Austria), nei giorni dal 11 al 14/05/2026, per la visita dei progetti e per il quinto Comitato di Sorveglianza del Programma;
DATO ATTO che, per consentire la partecipazione alla citata missione, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare il biglietto del treno per il viaggio A/R e i voucher hotel per i pernottamenti necessari;
DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito ai dipendenti sopra citati quanto richiesto per il costo complessivo di euro 1.069,80;
DATO ATTO che le commissioni fatturate dall’agenzia di viaggi per il servizio svolto ammontano complessivamente a euro 15,20 (di cui euro 2,20 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);
VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 3013/PA e 3022/PA del 31/03/2026 acquisite al protocollo regionale con n. 243225 e 243228 del 27/04/2026) trasmessa dall’Agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico dell’assistenza tecnica del Programma di euro 1.085,00;
VISTI gli impegni di spesa n. 4951/2026 sul capitolo 105091 “Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi” e n. 4952/2026 sul capitolo 105093 “Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 19 del 12/03/2026 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 219 del 09/04/2026 che approva il documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2026-2028;
VISTO il decreto n. 3 del 15/04/2026 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;
VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante le disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;
decreta
Capitolo
Impegno
Importo liquidazione
Cod. V° livello P.c.f.
Voce V° livello Pcf
Beneficiario (anagrafica)
U105091 (FESR)
4951/2026
868,00
U.1.03.02.02.001 (art. 026)
“rimborso per viaggio e trasloco”
Regent International S.r.l. (00158791)
U105093 (FDR)
4952/2026
217,00
Alessandro Agostinetti
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