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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 79 del 27 febbraio 2026
Decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. della "fornitura di n. 3 Roll-up monofacciali espositivi", accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 329,40 (IVA inclusa) a favore della società GRAFICHE DIGITALI SRL e registrazione minore spesa sui residui delle prenotazioni assunte con DI.PRE n. 6/2026. Trattativa diretta in MePA n. 6081041. Programma di cooperazione transfrontaliera 2021-2027. Interreg VI Italia Croazia Progetto SWAMrisk "Subsurface Water Monitoring and Management to prevent drought risk in coastal systems" Application ID ITHR0200479. CUP: H37G23000250007 Importo a base d'asta e importo stimato dell'appalto di Euro 360,00 oltre IVA di legge. CIG: BA96E59683 - CPV: 39171000-1 "Espositori".
Il presente provvedimento costituisce decisione di contrarre e contestuale affidamento diretto della "fornitura di n. 3 Roll-up monofacciali espositivi", nell'ambito del Progetto "SWAMrisk "Subsurface Water Monitoring and Management to prevent drought risk in coastal systems" Application ID ITHR0200479 CUP H37G23000250007, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera 2021-2027 Interreg VI Italia- Croazia, in attuazione a quanto disposto con DGRV n. 1603 del 22/12/2023. Con il medesimo provvedimento si provvede altresì ad accertare e contestualmente ad impegnare la spesa necessaria per tale fornitura per l'importo complessivo di Euro 329,40 (IVA inclusa) e alla registrazione della minore spesa sui residui delle prenotazioni assunte con DI.PRE n. 6/2026.
Il Direttore
PREMESSO che:
DATO ATTO che:
CONSIDERATO che,
RITENUTO necessario, sulla base di quanto sopra esposto, procedere ora all’affidamento della “fornitura di n. 3 Roll-up monofacciali espositivi” in relazione al progetto in oggetto, mediante l’affidamento diretto ad un operatore economico specializzato, qualificato nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
DATO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici ha predisposto il progetto di fornitura in argomento, con la seguente stima economica degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei beni:
Titolo
Importo in €
Importo da ribassare (coincidente con l’importo a base d’asta e l’importo stimato dell’appalto)
360,00
IVA (22%)
79,20
Totale (IVA compresa)
439,20
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26, c. 1 della L. n. 488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative al presente affidamento;
VISTO l’art. 48, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e dato atto che la Stazione Appaltante ha valutato l’assenza di un interesse transfrontaliero considerata la modesta entità della fornitura;
VISTI i principi di cui agli articoli da 1 a 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare il principio del risultato di cui all’art. 1 del citato Decreto Legislativo;
VISTO l’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
RITENUTO che l’offerta sia congrua ed accoglibile in relazione al costo della fornitura oggetto di affidamento, con riferimento all’importo a base d’asta preventivamente determinato dalla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici nel progetto di fornitura;
DATO ATTO che l’operatore economico:
DATO ATTO che la società GRAFICHE DIGITALI SRL ha dichiarato nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative, di cui all’Allegato A1 alla Trattativa Diretta, tutti con valenza di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, oltre al possesso dei requisiti generali, il possesso dei requisiti speciali richiesti ai fini dell’espletamento della fornitura in parola di cui all’art. 3 della Trattativa Diretta;
DATO ATTO che come verificato nella sezione prodotti del sito web dell’Operatore economico e da ricerca su rete internet, lo stesso risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione dell’appalto;
VISTI:
DATO ATTO che con Decreto del Direttore dell’Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio n. 10752 in data 05/02/2026 “Approvazione delle modalità di individuazione degli operatori economici da sottoporre a verifica a campione nelle procedure di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro per l’anno 2026. Art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023, Allegato A DGR n. 671/2024 e successive modificazioni”, sono state individuate le modalità per sottoporre a verifica a campione le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 per l’anno 2026, che confermano le modalità individuate nell’Allegato A alla DGR n. 671/2024 e che pertanto la Stazione Appaltante potrà procedere all’eventuale verifica delle dichiarazioni sulla base di quanto previsto dall’art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal citato Allegato A alla DGR n. 671 del 18/06/2024;
DATO ATTO altresì che, sulla base di quanto previsto dall’art. 52 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, quando a seguito della verifica dei requisiti non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all’escussione dell’eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
DATO ATTO altresì che la Stazione Appaltante, come risulta anche dalla Trattativa diretta, ritiene di non chiedere la garanzia definitiva di cui all’art. 53, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in considerazione della natura e dell’entità della fornitura da affidare e trattandosi di una fornitura ad esecuzione immediata (non contratto di durata);
RITENUTO, per quanto espresso in premessa:
DATO ATTO che in relazione alla Trattativa diretta in argomento è stato acquisito il CIG: BA96E59683;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con il procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento della Regione del Veneto, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
RITENUTO di aggiudicare la fornitura in oggetto CIG: BA96E59683, come meglio dettagliata nell’Allegato A al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società GRAFICHE DIGITALI SRL – con sede in Trevignano (TV) - P.IVA 04632980266, per l’importo offerto di € 270,00 (oltre IVA di legge);
PRESO ATTO che con Legge Regionale del 07 ottobre 2025, n. 25 è stata disposta l’autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026;
RITENUTO di procedere all’accertamento e contestuale impegno di spesa della somma complessiva di Euro 329,40 (importo netto pari a Euro 270,00 ed Euro 59,40 per I.V.A. 22%) per il pagamento della fornitura in argomento;
DATO ATTO che l’assunzione degli impegni di spesa sotto riportati per complessivi Euro 329,40, trova copertura sullo stanziamento di risorse da accertare, come meglio precisato nell’Allegato B contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto dall’Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. (principio applicato della contabilità finanziaria), nelle stesse annualità di bilancio in cui la spesa risulta esigibile, come di seguito indicato:
Capitolo di Entrata
Anagrafica del Versante
Codice PdC
Esercizio 2026
n.102015 “Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transfrontaliera interreg VI A Italia -Croazia (2021-2027) - Progetto "SWAMRISK" (Dec. UE 10/08/2022, N.5935)”
Anagrafica n. 00185503 University of Split, Faculty of Civil Engeneering, Architecture and Geodesy
E. 2.01.05.02.001
€ 263,52
n.102016 “Assegnazione statale per il programma di cooperazione transfrontaliera interreg VI A Italia – Croazia (2021-2027) - Progetto "SWAMRISK" (Dec. UE 10/08/2022, N.5935)”
Anagrafica n. 00097678 C.N.R – Consiglio Nazionale delle Ricerche
E. 2.01.01.01.013
€ 65,88
Totale
€ 329,40
DATO ATTO che, come in premessa riportato, la spesa necessaria per far fronte al presente affidamento, è stata prenotata per l’importo complessivo di Euro 500,00 con DI.PRE n. 6/2026;
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all’impegno di spesa, sulla base di quanto previsto dall’art. 56, D.Lgs. 118/2011, per l’importo complessivo di Euro 329,40 (IVA inclusa), da assumere sui capitoli di spesa n. 105298 e n. 105299 sugli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025, secondo la quota di partecipazione FESR (80%) e la quota Fondo di Rotazione Nazionale (20%), come meglio precisato nell’Allegato B contabile parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con imputazione contabile nell’esercizio finanziario 2026 a favore della società GRAFICHE DIGITALI SRL (anagrafica n. 00188045) CIG: BA96E59683 – CUP H37G23000250007 a valere sulle prenotazioni di spesa e secondo gli importi di seguito riportati:
Capitolo di spesa
Beneficiario
Anagrafica Benef.
Articolo
V° livello PdC
Prenotazione
Importo
n. 105298 - Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Croazia (2021-2027) Progetto "SWAMrisk" - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Dec. UE 10/08/2022, n.5935) (80%)
GRAFICHE DIGITALI SRL
00188045
016 “Prestazioni professionali e specialistiche”
1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche nac”
3071/2026
n. 105299 – Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Croazia (2021-2027) Progetto "SWAMrisk" - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Dec. UE 10/08/2022, n.5935) (20%)
1.03.02.11.999 ““Altre prestazioni professionali e specialistiche nac”
3072/2026
TOTALE
RITENUTO necessario disporre la registrazione di minori spese per un importo complessivo di € 170,60 a valere sulle prenotazioni assunte con la citata DI.PRE. n. 6/2026 secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato B contabile del presente provvedimento, come di seguito indicato:
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Trattativa diretta e il progetto di fornitura di cui all’Allegato A al presente provvedimento, contenenti condizioni particolari di contratto, già sottoscritti per accettazione da parte dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta; e di adottare la decisione di contrarre ai sensi dell’art. 17 c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di procedere con l’affidamento diretto della fornitura ad operatore economico qualificato del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che si è proceduto in MePA, in data 20/02/2026, con la pubblicazione della Trattativa diretta per la proposta di preventivo non vincolante per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della “fornitura di n. 3 Roll-up monofacciali espositivi” – Importo a base d’asta di Euro 360,00 oltre oneri previdenziali e IVA di legge – Trattativa diretta n. 6081041 – CPV 39171000-1 con la società GRAFICHE DIGITALI SRL con sede in Trevignano (TV) - P.IVA 04632980266;
5. di dare atto che in relazione alla Trattativa diretta di cui al punto precedente è stato acquisito il CIG: BA96E59683;
6. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società GRAFICHE DIGITALI SRL - P.IVA 04632980266, la “fornitura di n. 3 Roll-up monofacciali espositivi”– (CIG: BA96E59683), afferente al Progetto Interreg SWAMrisk – CUP: H37G23000250007, per l’importo di € 270,00 oltre IVA di legge (importo complessivo di € 329,40 di cui € 59,40 per IVA al 22%);
7. di dare atto che l’affidamento in argomento è soggetto alle ulteriori condizioni previste nella Trattativa Diretta e nel progetto di fornitura, di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
8. di accertare l’entrata, ai sensi del punto 3.6 del D.Lgs. 118/2011e s.m.i., secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato B contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo complessivo di Euro 329,40, come di seguito riportato:
9. di disporre l’impegno di spesa, sulla base di quanto previsto dall’art. 56, D.Lgs. 118/2011, della somma complessiva di € 329,40 (I.V.A. inclusa) a favore della società GRAFICHE DIGITALI SRL (anagrafica n. 00188045), secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato B contabile al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sulle prenotazioni assunte con DI.PRE n. 6/2026, secondo la seguente ripartizione:
10. di attestare che la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al precedente punto è assicurata dall’accertamento di entrata disposto al punto 8;
11. di attestare che la copertura finanziaria per la parte di spesa risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e per la parte dell’entrata con gli accertamenti disposti con il presente atto;
12. di attestare che le obbligazioni di entrata e di spesa per cui si dispongono l’accertamento e l’impegno con il presente atto sono giuridicamente perfezionate e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del P.d.C.;
13. di attestare che l’obbligazione di cui si dispone con il presente atto è giuridicamente perfezionata e che tale spesa ha natura di debito commerciale;
14. di attestare che tale tipologia di spesa non è soggetta a limitazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L.R. 25/2025;
15. di dare atto che l’obbligazione perfezionatasi con il presente provvedimento, pari alla somma complessiva di € 329,40 (I.V.A. inclusa), sarà liquidata al soggetto beneficiario secondo le modalità riportate all’art. 5 del Progetto di fornitura;
16. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
17. di disporre la registrazione di minori spese per un importo complessivo di € 170,60 a valere sulle prenotazioni assunte con la citata DI.PRE. n. 6/2026 secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato B contabile del presente provvedimento, come di seguito indicato:
18. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare;
19. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo 56 comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
20. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
21. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell’efficacia;
22. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
23. di pubblicare integralmente il presente provvedimento (OMISSIS ALLEGATI) nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Vincenzo Artico
Allegati (omissis)
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