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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 171 del 24 dicembre 2025


Materia: Relazioni internazionali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 206 del 17 dicembre 2025

Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di novembre 2025 a carico del Programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027. Progetto di assistenza tecnica regionale/ATR ai beneficiari veneti del Programma (CUP H19I22001330007). CIG 98869709BE. Debito commerciale.

Note per la trasparenza

Il provvedimento, verificata la regolarità del servizio e della documentazione contabile, dispone la liquidazione di quanto dovuto all’agenzia di viaggi regionale Regent International S.r.l. per i servizi svolti nel mese di novembre 2025 ai fini dell’organizzazione delle missioni a cui il personale della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee è stato autorizzato a partecipare, i cui costi sono a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica dal Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027.

Estremi dei principali documenti istruttori:
DDR n. 3 del 16/01/2025 di impegno di spesa a favore dell’agenzia di viaggi regionale (Regent International S.r.l.).
Fatture di Regent Internationale S.r.l n. 13442/PA e 13446/PA del 30/11/2025 (ns. prot. 678055 e 678081 del 16/12/2025).

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 3 del 16/01/2025 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2025 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica regionale dal Programma Interreg Italia-Austria 2021-2027;

DATO ATTO che la dott.sa Rita Bertocco e il dott. Massimo Rigoni sono stati autorizzati a recarsi in missione a Varna (BZ), per partecipare alla quarta riunione del Comitato direttivo e alla riunione del gruppo di lavoro per l’analisi e la valutazione del rischio di frode e hanno quindi richiesto all’agenzia viaggi, attraverso l’apposita sezione del sito internet, di acquistare il biglietto del treno per il trasferimento A/R e i voucher per i necessari pernottamenti;

DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito ai dipendenti sopra citati quanto richiesto per il costo complessivo di euro 351,60;

DATO ATTO che le commissioni fatturate dall’agenzia di viaggi per il servizio svolto ammontano complessivamente a euro 15,86 (di cui euro 2,86 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 13442/PA e 13446/PA del 30/11/2025 acquisite al protocollo regionale con n. 678055 e 678081 del 16/12/2025) trasmessa dall’Agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico dell’assistenza tecnica del programma Italia-Austria di euro 367,46;

VISTI gli impegni di spesa n. 2628/2025 sul capitolo 105091 “Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi” e n. 2629/2025 sul capitolo 105093 “Programma Interreg Italia Austria 2021-2027 - Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 3 del 16/01/2025 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 34 del 27/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027;

VISTO il decreto n. 12 del 30/012/2024 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

VISTA la DGR n. 58 del 27/01/2025 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2025-2027”;

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante nuove disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di liquidare la somma complessiva di euro 367,46, avente natura di debito commerciale, a favore dell’agenzia di viaggi Regent International S.r.l. (anagrafica 00158791), a saldo delle fatture elettroniche 13442/PA e 13446/PA del 30/11/2025 acquisite al protocollo regionale con n. 678055 e 678081 del 16/12/2025, quale corrispettivo dovuto per i servizi forniti ai fini dell’organizzazione delle missioni citate in premessa. La liquidazione avverrà secondo quanto riportato nella seguente tabella sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 3 del 16/01/2025:

Capitolo

Impegno

Importo liquidazione

Cod. V° livello P.c.f.

Voce V° livello Pcf

Beneficiario (anagrafica)

U105091 (FESR)

2628/2025

293,97

U.1.03.02.02.001 (art. 026)

“rimborso per viaggio e trasloco”

Regent International S.r.l. (00158791)

U105093 (FDR)

2629/2025

73,49

 

  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Caterina De Pietro

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