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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 119 del 07 settembre 2023
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto "Veneto - Assistenza tecnica regionale Assistenza tecnica alle strutture comuni/ATR1 VEN" (progetto ITAT5003 - CUP H11E15000840007). Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di agosto 2023. CIG 8369737D75. Debito commerciale.
Il provvedimento, verificata la regolarità del servizio e della documentazione contabile, dispone la liquidazione di quanto dovuto all’agenzia di viaggi regionale Cisalpina Tours S.p.a. per i servizi svolti nel mese di agosto 2023 ai fini dell’organizzazione delle missioni a cui il personale della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee è stato autorizzato a partecipare, i cui costi sono a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica dal Programma Interreg Italia-Austria 2014/2020. Codice progetto ITAT5003.
Estremi dei principali documenti istruttori: DDR n. 5 del 24/01/2023 di impegno di spesa a favore dell’agenzia di viaggi regionale (Cisalpina Tours S.p.A.). Fatture di Cisalpina Tours S.p.A n. 120209/PO e 121020/PO del 31/08/2023 (ns. prot. n. 473932 del 02/09/2023 e 481250 del 05/09/2023).
Il Direttore
VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 5 del 24/01/2023 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2023 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Cisalpina Tours S.p.a. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto di assistenza tecnica regionale dal Programma Interreg Italia-Austria 2014/2020 (codice progetto: ITAT5003);
DATO ATTO che la dott.sa Rita Bertocco, la dott.sa Federica Giandolo e il dott. Massimo Rigoni sono stati autorizzati a recarsi a Brunico (BZ), nei giorni dal 13 al 15 settembre 2023, per partecipare alla seconda riunione del Comitato direttivo del Programma Interreg VI-A Italia-Austria 2021-2027;
DATO ATTO che, per consentire la partecipazione al citato incontro, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare i necessari voucher hotel per i pernottamenti tra le giornate del 13 e 15/09/2023;
DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito ai dipendenti sopra citati n. 3 voucher hotel per i pernottamenti ad un costo complessivo di € 642,60;
DATO ATTO che le commissioni fatturate dall’agenzia di viaggi per il servizio svolto ammontano complessivamente a € 9,15 (di cui € 1,65 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);
VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 120209/PO e 121020/PO del 31/08/2023 acquisite al protocollo regionale con n. 473932 del 02/09/2023 e 481250 del 05/09/2023) trasmessa dall’Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A. per una spesa complessiva a carico dell’assistenza tecnica del programma Italia-Austria di € 651,75;
VISTI gli impegni di spesa n. 2239/2023 sul capitolo 102592 “Programma di cooperazione Interreg V – Italia Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota comunitaria – acquisto di beni e servizi” e n. 2240/2023 sul capitolo 102589 “Programma di cooperazione Interreg V – Italia Austria 2014-2020 - Assistenza Tecnica - quota statale – acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 5 del 24/01/2023 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 32/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
VISTA la DGR n. 60 del 26/01/2023 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025”;
VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante nuove disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;
decreta
Capitolo
Impegno
Importo liquidazione
Cod. V° livello P.c.f.
Voce V° livello Pcf
Beneficiario (anagrafica)
U102592 (FESR)
2239/2023
553,99
U.1.03.02.02.001 (art. 026)
“rimborso per viaggio e trasloco”
Cisalpina Tours S.p.a. (00123820)
U102589 (FDR)
2240/2023
97,76
Caterina De Pietro
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